关于转发近期省国资委全面推进合规管理工作和加强改进企业内部审计工作相关制度文件的通知
为贯彻落实四川省省国资委近期全面推进合规管理会议和《四川省属监管企业“内控、风控、合规”协同管理体系建设指引》等系列文件精神,提高集团内部管理与合规经营水平,加强重大风险防控机制建设,进一步改进和提升企业内部审计工作,保障企业高质量发展,组织开展学习,贯彻落实会议和文件精神。涉及生产经营相关制度与省国资委最新文件不一致的,及时修订内部管理制度,严格遵照省国资要求执行。
关于转发近期省国资委全面推进合规管理工作和加强改进企业内部审计工作相关制度文件的通知.pdf
附件3:四川省政府国有资产监督管理委员会关于印发《关于进一步加强省属监管企业内部审计工作的指导意见》的通知(川国资审〔2021〕2号).pdf
附件1:关于印发《四川省省属企业合规管理指引(试行)》的通知.pdf
附件5:徐进主任在省属企业全面推进合规管理工作会上的讲话.pdf
附件4:四川省政府国有资产监督管理委员会关于印发《四川省属国有企业违规经营投资责任追究暂行办法》的通知(川国资委〔2019〕191号).pdf
附件2;关于印发《四川省属监管企业内控、风控、合规协同管理体系建设指引》的通知(川国资委发〔2020〕10号).pdf